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南宁市兴宁区人民法院2016年部门决算(2)
作者:赵颖  发布时间:2017-10-23 08:24:03 打印 字号: | |

表五:一般公共预算财政拨款支出收入决算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

238.42

 

238.42

2547.29

1619.60

927.69

2595.31

1619.60

975.71

190.4

 

 

190.4

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

2.00

 

2.00

0.5

 

0.5

1.50

 

 

1.50

 

 

20129

群众团体事务

 

 

 

2.00

 

2.00

0.5

 

0.5

1.50

 

 

1.50

 

 

2012902

  一般行政管理事务

 

 

 

2.00

 

2.00

0.5

 

0.5

1.50

 

 

1.50

 

 

204

公共安全支出

231.58

 

231.58

2275.06

1353.21

921.85

2317.74

1353.21

964.53

188.9

 

 

188.9

 

 

20405

法院

206.83

 

206.83

2023.69

1353.21

670.48

2096.62

1353.21

743.41

133.9

 

 

133.9

 

 

2040501

  行政运行

 

 

 

1353.21

1353.21

 

1353.21

1353.21

 

 

 

 

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务

170.11

 

170.11

590.48

 

590.48

678.18

 

678.18

82.41

 

 

82.41

 

 

2040504

案件审判

20

 

20

 

 

 

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

2040506

  两庭建设

16.71

 

16.71

80.00

 

80.00

45.22

 

45.22

51.49

 

 

51.49

 

 

20499

其他公共安全支出

24.75

 

24.75

251.37

 

251.37

221.12

 

221.12

55.00

 

 

55.00

 

 

2049901

  其他公共安全支出

24.75

 

24.75

251.37

 

251.37

221.12

 

221.12

55.00

 

 

55.00

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

156.40

156.40

 

156.40

156.40

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

156.40

156.40

 

156.40

156.40

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

156.40

156.40

 

156.40

156.40

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.84

 

6.84

4.13

4.13

 

10.97

4.13

6.84

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

2.85

2.85

 

2.85

2.85

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

2.85

2.85

 

2.85

2.85

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

6.84

 

6.84

1.28

1.28

 

8.12

1.28

6.84

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

6.84

 

6.84

1.28

1.28

 

8.12

1.28

6.84

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

105.86

105.86

 

105.86

105.86

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

105.86

105.86

 

105.86

105.86

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

105.86

105.86

 

105.86

105.86

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

3.84

 

3.84

3.84

 

3.84

 

 

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

3.84

 

3.84

3.84

 

3.84

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

 

 

 

3.84

 

3.84

3.84

 

3.84

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,260.13 

302

商品和服务支出

91.50

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

282.40

30201

  办公费

26.47 

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

414.94 

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

297.95 

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

1.13

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

6.15 

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

5.20

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

264.85 

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

267.97 

30211

  差旅费

6.24 

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

156.40

30213

  维修(护)费

1.04 

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

1.04 

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

2.18 

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

2.85 

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

105.86 

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

12.72 

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

29.33 

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.86

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

1,528.10

公用经费合计

91.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

77.5

0

75

0

75

2.5

53.53

0

51.36

0

51.36

2.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市兴宁区人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

责任编辑:吴昊

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