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南宁市兴宁区人民法院2016年部门决算(1)
作者:赵颖  发布时间:2017-10-23 08:21:20 打印 字号: | |

   

 

第一部分:南宁市兴宁区人民法院概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、 人员构成及编制现状

四、 部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区人民法院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九2016年度资产负债简表

表十资产情况表

表十一政府采购情况表

表十二:国有资产经营收益征缴情况表

第三部分:南宁市兴宁区人民法院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市兴宁区人民法院概况

一、主要职能

南宁市兴宁区人民法院是国家审判机关,依法行使审判权,审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等案件。同时,协助兴宁区政府完成需要我院完成的各项工作。辖区兴宁区位于南宁市的中心,并向南宁市东北方向延伸,辖区面积751平方公里。

二、机构设置情况

南宁市兴宁区人民法院内设13个机构,包括政工科(监察室)、办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、未成年人案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、法警大队和五塘人民法庭。

三、人员构成及编制现状

南宁市兴宁区人民法院现有政法专项编制102人,后勤控制服务人数7人;另有劳务派遣人员93人。

四、部门决算单位构成

南宁市兴宁区人民法院部门决算单位构成:南宁市兴宁区人民法院本级决算。

 

 

 

第二部分:南宁市兴宁区人民法院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2547.29

一、一般公共服务支出

0.50

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

2317.74

 

五、教育支出

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

156.40

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.97

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

105.86

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

3.84

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2547.29

本年支出合计

2595.31

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

238.42

年末结转与结余

190.40

 

收入总计

2785.71

支出总计

2785.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2547.29

2547.29

  款

    项  

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2275.06

2275.06

 

 

 

 

 

20405

法院

2023.69

2023.69

 

 

 

 

 

2040501

  行政运行

1353.21

1353.21

 

 

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务

590.48

590.48

 

 

 

 

 

2040504

案件审判

 

 

 

 

 

 

 

2040506

  两庭建设

80.00

80.00

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

251.37

251.37

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

251.37

251.37

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

156.40

156.40

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

156.40

156.40

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

156.40

156.40

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.13

4.13

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.85

2.85

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.85

2.85

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1.28

1.28

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1.28

1.28

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

105.86

105.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

105.86

105.86

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

105.86

105.86

 

 

 

 

 

229

其他支出

3.84

3.84

 

 

 

 

 

22999

其他支出

3.84

3.84

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

3.84

3.84

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2595.31

1619.60

975.71

  款

    项  

201

一般公共服务支出

0.5

 

0.5

 

 

 

20129

群众团体事务

0.5

 

0.5

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

0.5

 

0.5

 

 

 

204

公共安全支出

2317.74

1353.21

964.53

 

 

 

20405

法院

2096.62

1353.21

743.41

 

 

 

2040501

  行政运行

1353.21

1353.21

 

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务

678.18

 

678.18

 

 

 

2040504

案件审判

20.00

 

20.00

 

 

 

2040506

  两庭建设

45.22

 

45.22

 

 

 

20499

其他公共安全支出

221.12

 

221.12

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

221.12

 

221.12

 

 

 

208

社会保障和就业支出

156.40

156.40

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

156.40

156.40

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

156.40

156.40

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.97

4.13

6.84

 

 

 

21005

医疗保障

2.85

2.85

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.85

2.85

 

 

 

 

21007

计划生育事务

8.12

1.28

6.84

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

8.12

1.28

6.84

 

 

 

221

住房保障支出

105.86

105.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

105.86

105.86

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

105.86

105.86

 

 

 

 

229

其他支出

3.84

 

3.84

 

 

 

22999

其他支出

3.84

 

3.84

 

 

 

2299901

  其他支出

3.84

3.84

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2547.29

一、一般公共服务支出

31

0.50

0.50

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

2317.74

2317.74

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

156.40

156.40

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10.97

10.97

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

105.86

105.86

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

3.84

3.84

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

23

二十三、债务付息支出

53

 

 

24

54

本年收入合计

25

2547.29

本年支出合计

55

2,595.31

年初财政拨款结转和结余

26

238.42

年末结转和结余

56

190.4

一般公共预算财政拨款

27

238.42

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

合计

30

2785.71

合计

60

2,785.71

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

责任编辑:吴昊

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