目 录
第一部分:南宁市兴宁区人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市兴宁区人民法院2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表
表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三:2014年度政府性基金收入支出决算表
表四:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:南宁市兴宁区人民法院2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:南宁市兴宁区人民法院概况
一、主要职能
南宁市兴宁区人民法院是国家审判机关,依法行使审判权,审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等案件。同时,协助兴宁区政府完成需要我院完成的各项工作。辖区兴宁区位于南宁市的中心,并向南宁市东北方向延伸,辖区面积751平方公里。
二、部门决算单位构成
南宁市兴宁区人民法院部门决算单位构成:南宁市兴宁区人民法院本级决算。
第二部分:南宁市兴宁区人民法院2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1964.48 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全 |
1525.07 |
|
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|
五、教育 |
|
|
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|
六、科学技术 |
|
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|
七、文化体育与传媒 |
|
|
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|
八、社会保障和就业 |
143.46 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育 |
89.81 |
|
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|
十、节能环保 |
|
|
|
|
十一、城乡社区 |
|
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|
十二、农林水 |
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十三、交通运输 |
|
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十四、资源勘探信息等 |
|
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十五、商业服务等 |
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十六、金融 |
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|
十七、援助其他地区 |
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|
十八、国土海洋气象 |
|
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|
十九、住房保障 |
63.41 |
|
|
|
二十、粮油物资储备 |
|
|
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|
二十一、国债还本付息 |
|
|
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|
二十二、其他支出 |
5 |
|
本年收入合计 |
1964.48 |
本年支出合计 |
1826.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
242.94 |
结转下年 |
380.68 |
|
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|
收入总计 |
2207.42 |
支出总计 |
2207.42 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1964.48 |
1964.48 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1682.00 |
1682.00 |
|
|
|
|
|
20405 |
法院 |
1620.71 |
1620.71 |
|
|
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
781.27 |
781.27 |
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
769.45 |
769.45 |
|
|
|
|
|
2040506 |
“两庭”建设 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
61.29 |
61.29 |
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
61.29 |
61.29 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
67.78 |
67.78 |
|
|
|
|
|
2100705 |
计划生育家庭奖励 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
66.30 |
66.30 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.41 |
63.41 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.41 |
63.41 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.41 |
63.41 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1826.74 |
989.61 |
837.13 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1525.07 |
781.27 |
743.80 |
|
|
|
20405 |
法院 |
1417.61 |
781.27 |
636.35 |
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
781.27 |
781.27 |
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
636.35 |
|
636.35 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
107.46 |
|
107.46 |
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
107.46 |
|
107.46 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.81 |
1.48 |
88.33 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.83 |
|
2.83 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.83 |
|
2.83 |
|
|
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
86.98 |
1.48 |
85.50 |
|
|
|
2100705 |
计划生育家庭奖励 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
85.50 |
|
85.50 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.41 |
63.41 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.41 |
63.41 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.41 |
63.41 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1964.48 |
一、一般公共服务 |
29 |
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交 |
30 |
|
|
|
|||
|
3 |
|
三、教育 |
31 |
|
|
|
|||
|
4 |
|
四、公共安全 |
32 |
1525.07 |
1525.07 |
|
|||
|
5 |
|
五、教育 |
33 |
|
|
|
|||
|
6 |
|
六、科学技术 |
34 |
|
|
|
|||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
35 |
|
|
|
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
36 |
143.46 |
143.46 |
|
|||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
37 |
89.81 |
89.81 |
|
|||
|
10 |
|
十、节能环保 |
38 |
|
|
|
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区 |
39 |
|
|
|
|||
|
12 |
|
十二、农林水 |
40 |
|
|
|
|||
|
13 |
|
十三、交通运输 |
41 |
|
|
|
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等 |
42 |
|
|
|
|||
|
15 |
|
十五、商业服务等 |
43 |
|
|
|
|||
|
16 |
|
十六、金融 |
44 |
|
|
|
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区 |
45 |
|
|
|
|||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象 |
46 |
|
|
|
|||
|
19 |
|
十九、住房保障 |
47 |
63.41 |
63.41 |
|
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备 |
48 |
|
|
|
|||
|
21 |
|
二十一、国债还本付息 |
49 |
|
|
|
|||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
本年收入合计 |
23 |
1964.48 |
本年支出合计 |
51 |
1826.74 |
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
|
年末结转和结余 |
52 |
380.68 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
25 |
242.94 |
|
53 |
|
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
54 |
|
|||||
|
27 |
|
|
55 |
|
|||||
合计 |
28 |
2207.42 |
合计 |
56 |
2207.42 |
|||||
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1826.74 |
989.61 |
837.13 |
|
204 |
公共安全支出 |
1525.07 |
781.27 |
743.80 |
20405 |
法院 |
1417.61 |
781.27 |
636.35 |
2040501 |
行政运行 |
781.27 |
781.27 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
636.35 |
|
636.35 |
20499 |
其他公共安全支出 |
107.46 |
|
107.46 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
107.46 |
|
107.46 |
208 |
社会保障和就业支出 |
143.46 |
143.46 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.46 |
143.46 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.81 |
1.48 |
88.33 |
21005 |
医疗保障 |
2.83 |
|
2.83 |
2100501 |
行政单位医疗 |
2.83 |
|
2.83 |
21007 |
人口与计划生育事务 |
86.98 |
1.48 |
85.50 |
2100705 |
计划生育家庭奖励 |
1.48 |
1.48 |
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
85.50 |
|
85.50 |
221 |
住房保障支出 |
63.41 |
63.41 |
|
22102 |
住房改革支出 |
63.41 |
63.41 |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.41 |
63.41 |
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
22999 |
其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
栏次 |
1 |
合计 |
989.61 |
工资福利支出 |
660.84 |
基本工资 |
141.18 |
津贴补贴 |
385.47 |
奖金 |
97.23 |
其他工资福利支出 |
36.96 |
商品和服务支出 |
92.48 |
办公费 |
8.83 |
手续费 |
0.02 |
水费 |
6.55 |
电费 |
17.58 |
邮电费 |
2.23 |
差旅费 |
1.46 |
会议费 |
2.59 |
培训费 |
0.18 |
公务招待费 |
2.47 |
工会经费 |
7.27 |
专用材料费 |
0.09 |
劳务费 |
5.02 |
公务用车运行维护费 |
38.2 |
对个人和家庭的补助 |
236.29 |
退休费 |
143.46 |
抚恤金 |
23.52 |
生活补助 |
0.62 |
住房公积金 |
63.41 |
奖励金 |
1.48 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.79 |
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2014年度决算数 |
|||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
108.22 |
0 |
104.55 |
0 |
104.55 |
3.67 |
表八:政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:南宁市兴宁区人民法院2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计2207.42万元。
1.财政拨款收入1964.48万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余242.94万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即财政拨款结转和结余。
(二)支出总计2207.42万元。包括:
1.公共安全支出(类)1525.07万元:主要用于保障我院正常运行、审判工作正常开展的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、其他公共安全支出3个项级支出科目。
2.社会保障和就业支出(类)143.46万元:主要用于我院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。主要有归口管理的行政单位离退休1个项级支出科目。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)89.81万元:主要用于机关行政单位基本医疗保险缴费经费及人口与计划生育事务方面的支出。包括行政单位医疗、计划生育家庭奖励和其他人口与计划生育事务支出3个项级支出科目。
4.住房保障支出(类)63.41万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。主要有住房公积金1个项级支出科目。
5.其他支出5万元,主要用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。
6.年末结转和结余380.68万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,即财政拨款结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市兴宁区人民法院2014年度一般公共预算支出1826.74万元,其中:基本支出989.61万元,项目支出837.13万元。
1.行政运行支出781.27万元:主要用于保障我院正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费方面的支出。
2.一般行政管理事务支出636.35万元:主要用于完成我院审判工作的支出。
3.其他公共安全支出107.46万元:主要用于我院其他公共安全方面的支出。
4.归口管理的行政单位离退休支出143.46万元:主要用于我院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.行政单位医疗支出2.83万元:主要用于按国家规定集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6.计划生育家庭奖励支出1.48万元:主要用于我院独生子女家庭奖励。
7.其他人口与计划生育事务支出85.5万元:主要用于我院协助城区开展计划生育管理事务方面的支出。
8.住房公积金支出63.41万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
9.其他支出5万元,主要用于推进兴宁区2014年九大项目工作组工作的支出。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
南宁市兴宁区人民法院2014年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算104.55万元;公务接待费支出决算3.67万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元
(二)公务用车购置及运行费支出104.55万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出104.55万元。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展日常审判业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,兴宁区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为23辆,全年运行费支出104.55万元,平均每辆4.55万元。
(三)公务接待费支出3.67万元。指按规定开支的各类公务接待支出。
(四)2014年“三公”经费相比2013年减少了25.42万元,减少原因是:公务用车方面,尽可能的使用公用交通工具,减少了公务车的使用;公务接待方面,严格按照国家规定进行接待,减少了接待成本。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出92.48万元,比2013年增加4.36万元,增长4.95%。主要原因是:一般公共预算基本支出中公务用车运行维护费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额122.69万元,其中:政府采购货物支出122.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。